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CAMARA MUNICIPAL DE PAJEU

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho105003
Data de emissão05/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 39.600,00
Valor LiquidadoR$ 19.800,00
Valor PagoR$ 19.800,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo Licitatório0000505
Modalidadade da licitaçãoInexigível
CPF do Ordenador***.836.393-**
Nome do OrdenadorJOSÉ DAILSON VAZ DA SILVA
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO S PROFISSIONAIS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO) PARA ATENDIMENTO AO E-SOCIAL E LEGISLAÇÃO VIGENTE,CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 004/2025.
Dados do Credor
Nome do CredorCONTROL SAFETY LTDA
CPF/CNPJ***138110001**
EndereçoUNIVERSITARIA, 1210, FATIMA, CEP:64049-494
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCÂMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoLegislação
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaGestão do Legislativo Municipal
AçãoManutenção da Câmara Municipal
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
6 09/06/2026 0000211/2026 6 1502 3.300,00 -
5 08/05/2026 0000179/2026 5 1451 3.300,00 -
4 09/04/2026 0000135/2026 4 1401 3.300,00 -
3 09/03/2026 0000073/2026 3 1352 3.300,00 -
2 06/02/2026 0000037/2026 2 1306 3.300,00 -
1 09/01/2026 0000007/2026 1 1245 3.300,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 6 10/06/2026 3.300,00
1 5 14/05/2026 3.300,00
1 4 10/04/2026 3.300,00
1 3 11/03/2026 3.300,00
1 2 10/02/2026 3.300,00
1 1 12/01/2026 3.300,00